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如何进行用友固定资产的反结账操作?

2024-09-11 04:05:46来源:www.luwei123.com发布:LR

用友固定资产反结账操作是对企业固定资产投资情况进行财务核算的重要环节。它从发生结账月份到本次结账月份之间,对原来结账的固定资产进行反结账处理的操作。
首先,登录“用友固定资产”系统,点击菜单栏中的“反结账”,进行反结账操作。在反结账窗口中,设置反结账的对象(即财务科目),及反结账的日期。然后,点击“查询”按钮,查询需要反结账的固定资产信息。
接着,可以根据需要,勾选需要反结账处理的固定资产,并点击“反结账”按钮,完成反结账操作。最后,可以点击“打印”按钮,对反结账处理情况进行打印。
用友固定资产反结账操作完成后,可以确保资产的准确性,并有助于控制资产使用、降低资产成本。此外,通过资产结账,可以完整的反映固定资产投资的总体情况及其变动趋势,有助于企业准确评估资产使用效率、降低资产成本、实现企业资产发展的目标。
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